證券日報新聞記者 賀覺淵
近日,中國人民銀行領導班子郭樹清召開金融體系交流會,學習培訓貫徹習近平總書記在二十屆中間審計委員會第一次會議上的重要講話精神,科學研究溝通交流金融體系審計整改相關工作。
會議指出,要高度重視內控審計的政治屬性和政治功能,提高適用財務審計、接受監督、抓好整改的主動性和自覺性。金融體系各個單位要強化組織領導,依規主動接受內部監督,全力支持相互配合內控審計。要充分認識“審計整改‘下半篇論文’與財務審計揭露難題‘上邊一篇文章’一樣重要,務必一體推進”的重要性,依照“邊審邊改、審改同歩、以審促改”的基本原則,大力開展金融體系審計整改工作。
要將審計整改做為“一把手”工程項目,主要負責同志親自抓、親身管。要敢于動真碰硬,立即追責問責,然后把責任追究制度、通告威懾和警示教育心得結合在一起。要圍繞財務審計關心主要問題,下大力氣促進審計發現的涉及到重點項目、國家戰略、重要舉措等情況的整改措施落地式。要完善整治工作體制,健全審計整改工作程序流程,建立整改臺賬,加快推進沒完成整改問題的整改措施工作中,及時將整改成效進行重新評估和“回頭巡視”,努力把審計成果轉化為改善履行職責、更強貫徹落實各項決策部署的具體成果。
會議強調,要高度重視金融體系監管、紀檢與內部監督的全線貫通協作,推動行業管理與催促審計整改緊密結合,提高財務審計整改成效。金融管理部門一定要申請辦理財務審計移交的關鍵問題和案件線索,舉一反三專項檢查類似難題與風險,健全長效機制,提高金融行業治理能力。金融體系各個單位紀檢、內部審計、巡查等相關部門要建立完善與審計部門的溝通協調制度,加強信息交流、協同配合、信息反饋、成果運用等相關工作,形成監督合力。
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